Finalità del Comitato

Il Comitato Genitori è un organo che consente la partecipazione dei genitori nella scuola ed opera al fine di rafforzare la collaborazione fra le varie componenti scolastiche e contribuire a realizzarne la funzione di promozione civile, sociale e culturale. Il Comitato Genitori non è un organo collegiale, ma un'associazione di fatto ed è riconosciuta dalla normativa vigente - art. 15, comma 2 del DL 297/94 ed art. 3, comma 3 del DPR 275/99 - ed ha facoltà di presentare proposte e/o formulare pareri senza che questi costituiscano vincolo per il dirigente scolastico ed il Consiglio d'Istituto. Il Comitato Genitori non ha fini di lucro e le cariche si intendono prestate a titolo gratuito.

sabato 26 ottobre 2013

VERBALE DELL'ASSEMBLEA COMITATO DEI GENITORI 12.10.2013


Verbale dell’Assemblea Comitato dei  Genitori – CDG Maxwell-Settembrini
12.10.2013 – h 10:00 / 12:00 - Aula Magna

Ordine del giorno:
1) Presentazione e saluti del nuovo Preside;
2) importanza della partecipazione e nomina rappresentanti di classe dei genitori, ai Consigli di classe di ottobre;
3) ruolo dei genitori nella vita scolastica;
4) Varie ed eventuali.

RELAZIONE SULLA DISTRIBUZIONE E UTILIZZO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI DEI GENITORI PER L’ATTUAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA D’ISTITUTO


Nell’esercizio finanziario (di seguito e.f.) 2012  l’IIS Maxwell accanto alle risorse relative all’avanzo di amministrazione, alla dotazione ordinaria statale e a piccoli contributi degli Enti locali ha potuto attuare appieno l’offerta formativa programmata con l’utilizzo dei contributi volontari delle famiglie. In particolare i contributi volontari sono stati  utilizzati , senza alcun vincolo di destinazione che quello prioritario di garantire lo svolgimento dell’attività didattico-formativa, migliorando ed implementando le infrastrutture tecnologiche  e secondariamente,  garantendo l’attività progettuale interna, elemento connotativo  dell’IIS MAXWELL sul territorio e verso l’utenza.
In particolare nel corrente e.f. si è data priorità all’acquisto delle L.I.M e delle infrastrutture tecnologiche necessarie per il loro funzionamento e si è dato avvio all’implementazione delle prime  due classi del progetto generazione web

Di seguito una disamina dell’utilizzo dei contributi tipologia di spesa:

PER ATTIVITÀ :
DESCRIZIONE
SOMME IMPEGNATE
PAGATE
RIMASTE DA PAGARE
Beni di consumo
 €                        56.454,07
 €           44.513,87
€                     11.940,20
Carta
 €                          2.301,42
 €              1.575,42
€                           726,00
Cancelleria
 €                          9.694,23
 €              8.120,98
€                       1.573,25
Stampati
 €                          8.651,50
 €              5.782,59
€                       2.868,91
Giornali e riviste
 €                               86,00
 €                    86,00
€                                      -
Pubblicazioni
 €                             635,10
 €                  475,10
€                           160,00
Acquisto libri
 €                                        -  
 €                              -  
€                                      -
Carburanti,combustbili e lubrificanti
 €                               40,00
 €                    40,00
€                                      -
Accessori per uffici, alloggi, mense
 €                             112,89
 €                              -  
€                           112,89
Accessori per attività sportive e ricreative
 €                         2.254,76
 €                  762,45
€                       1.492,31
Strumenti tecnico-specialistici
 €                            907,50
 €                  907,50
€                                      -
Materiale tecnico-specialistico
 €                      28.623,52
 €           23.616,68
€                       5.006,84
Materiale informatico e software
 €                        2.764,14
 €              2.764,14
€                                      -
Medicinali, materiale sanitario e igienico
 €                           383,01
 €                  383,01
€                                      -
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
€.                     43.750,66
 €            38.550.71
€                         5.199.95
Assistenza psicologica, sociale e religiosa
 €                        3.500,00
 €              3.500,00
€                                      -
Assistenza tecnico-informatica
 €                        3.913,42
 €              3.013,47
€                           899,95
Altre prestazioni professionali e specialistiche
 €                      21.189,00             
 €            16.889,00         
€                         4300,00
Formazione professionale specialistica
 €                            516,00
 €                  516,00
€                                      -
Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offfic. Lab.
 €                        3.598,83
 €              3.598,83
€                                      -
Reti di trasmissione
 €                        1.916,64
 €              1.916,64
€                                      -
Servizi ausiliari
 €                        1.167,27
 €              1.167,27
€                                      -
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi
 €                        7.949,50
 €              7.949,50
€                                      -
Altre spese
 €                              30,00
 €                    30,00
€                                      -
Altre tasse
 €                              30,00
 €                    30,00
€                                      -
Rimborsi e poste correttive
 €                     14.747,75
 €          14.747,75
€                                     -
Restituzione versamenti POF per esonero o nulla osta
 €                      14.747,75
 €           14.747,75
€                                     -
Beni d'investimento
 €                      89.939,16
 €           63.256,11
€                    26.683,05
Impianti e attrezzature
 €                      13.915,00
 €           13.613,71
€                          301,29
Hardware
 €                      76.024,16
 €           49.642,40
€                    26.381,76



Spese di personale per progetti finanziati dai contributi volontari


DESCRIZIONE
PAGATE
PROGETTI AREA  2  BENESSERE
€. 9.358,68
PROGETTI AREA 3
€. 2.902,92
PROGETTI AREA 4
€. 2.451,85
PROGETTI STUDIO ASSISTITO
€. 9.947.08


Spese di personale per attività progettuali e organizzative finanziate con fondi statali
La spesa relativa alle altre aree progettuali nonché alle attività funzionali al miglioramento dell’offerta formativa (organizzazione) sono a carico dello Stato e sono stati liquidati in parte dal bilancio in parte da cedolino unico

DESCRIZIONE
PAGATE
AREA 1  AREA 5 AREA 6 STUDIO ASSISTITO
€. 92.989.34
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
€.9.285,00
ATTIVITA’ FUNZIONALI AL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
€ 188.429,66



**TUTTE LE SPESE SONO CONSIDERATE AL LORDO STATO E QUINDI COMPRENSIVE DI TUTTI GLI ONERI RIFLESSI



AREE PROGETTUALI PREVISTE DAL POF

AREA 1 ORIENTAMENTO IN ENTRATA, RIORIENTAMENTO E ORIENTAMENTO IN USCITA: progetti e attività di tutoring (classi prime), attività tese a contrastare la dispersione scolastica, a permettere il passaggio da e verso l’Istituto, a fornire informazioni relative al mondo del lavoro e dell’università, a formare esperti mediante corsi post-diploma, che danno crediti formativi agli  studenti che proseguono gli studi universitari; progetti di alternanza scuola- lavoro (classi seconde, terze e quarte), affinché gli studenti possano acquisire competenze tecniche anche attraverso esperienze a diretto contatto con le aziende del territorio.

AREA 2 BENESSERE: sportello  di supporto psicopedagogico (CIC) aperto a studenti, docenti, genitori,  incontri di educazione socio-affettiva e sessuale, incontri di prevenzione all’uso di sostanze stupefacenti, conferenze di informazione sanitaria sui danni da fumo, incontri di prevenzione sull’Aids, corso di  primo soccorso e prevenzione infortuni, progetti e attività  di educazione ambientale per una scuola sostenibile, forme di diffusione delle attività sportive.

AREA 3 CRESCITA PROFESSIONALE: partecipazione a corsi di specializzazione di lingua inglese, stage all’estero e presso aziende/scuole di volo, e concorsi promossi dal territorio,  enti locali e  altre istituzioni.

AREA 4 SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO: sportello didattico italiano per stranieri, azioni di sostegno per i diversamente abili.

AREA 5 CULTURA: progetti miranti ad un approfondimento di tematiche sociali e storico-culturali, ad una lettura critica dei quotidiani, ad una  informazione e formazione teatrale,  alla partecipazione a viaggi di istruzione, visite guidate ed a progetti europei, alla creazione di un giornalino della scuola. 

AREA 6 COMUNICAZIONE E ORGANIZZAZIONE: progetto qualità, sito internet.



Di seguito un grafico che rispecchia i valori complessivi della spesa esclusi i progetti di natura Istituzionale e gli IFTS per i quali  l’Istituto Maxwell è designato quale capofila